互联网新闻信息服务管理规定
发布时间:2017-06-15 00:00 作者:佚名 来源:本站原创 浏览次数: 字体:【大】 【中】 【小】

 

 

第一部分 益阳广播电视大学单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

 

第二部分 益阳广播电视大学2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 益阳广播电视大学2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

更为具体的格式,请参照财政部2016年度部门决算公开。http://gks.mof.gov.cn/2016zybmjsgk/zybmjs/2016nd/index_5.html

 

第一部分益阳广播电视大学单位概况

 

一、主要职能

我校系原益阳广播电视大学与原益阳教育学院合并,主要职责是为地方经济和社会发展举办高等专科、本科为主的学历教育,同时为社会各界的职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育、全民终身教育、干部网络教育等提供教学服务。

二、机构设置

我校为独立核算单位,无下属单位。与上年相同。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,益阳广播电视大学部门决算包括:益阳广播电视大学部门决算

 

序号

单位名称

1

益阳广播电视大学

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

 

 

 

 

第二部分益阳广播电视大学2016 年度部门决算表

 

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算总表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

以上内容详见附表

表8无数据,单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

益阳广播电视大学2016 年度部门决算情况说明

 

一、关于益阳广播电视大学 2016 年度收入支出决算总体情况说明

益阳广播电视大学2016年度收入总计2551.98万元,比上年同期增加68.23万元,增长2.75%;支出总计3256.89万元,比上年同期增加677.37万元,增长26.26%。主要原因:

1.收入增加的原因是本年在职人员及离退休人员工资政策性的增加,财政补助追加的人员工资。

2.支出增加的原因主要是本年按政策提高了在职及离退休人员的工资标准、本年多功能报告厅、教学楼的维修、云教室机房建设、桌椅电器家具的添置、培训住宿楼的维修及周边挡土墙的维修费。

二、关于益阳广播电视大学2016 年度收入决算情况说明

2016年度收入合计2551.98万元,其中:财政拨款收入1279.8万元,占50.15%;事业收入1272.18 万元,占 49.85%

三、关于益阳广播电视大学2016 年度支出决算情况说明

2016年度支出合计3256.89万元,其中:基本支出3256.89万元,占 100%;项目支出,无经营支出

 四、关于益阳广播电视大学2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2016 年度财政拨款收入总计1279.8万元,比上年同期增加296.55万元,增长30.16%;财政拨款支出总计1279.71万元,比上年同期增加289.31万元,增长29.21%。主要原因:本年在职人员及离退休人员工资政策性的增加,财政补助追加的人员工资。

五、关于益阳广播电视大学2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计1279.80万元,比上年同期983.25万元增加296.55万元,增长30.16%;一般公共预算财政拨款支出总计1279.71万元,比上年同期990.40万元增加289.31万元,增长29.21%。主要原因:本年在职人员及离退休人员工资政策性的增加,财政补助追加的人员工资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

    普通教育(类)支出 97.81万元,占 7.64%,成人教育类支出1.20万元,占0.09%,广播电视教育类支出1180.7万元,占92.27%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.其他普通教育财政拨款支出 97.81万元,全部用于中小学教师培训费。

2. 成人高等教育财政拨款支出1.20万元,全部用于教师培训费。

3. 广播电视学校1180.70万元,主要用于工资福利支出672.54万元,商品和服务支出101.12万元,对个人和家庭的补助支出为407.04万元。

六、关于益阳广播电视大学2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出1279.71万元,其中人员经费支出 1079.58万元主要包括:基本工资437.07万元社会保障缴费43.15万元、绩效工资192.32万元、离休费10.13万元、退休费215.78万元、离退休生活补助费132.60万元、住房公积金48.53万元);公用经费支出200.13万元主要包括:物业管理4万元培训169.01万元、工会经费8.09万元、福利费19.03万元)

七、关于益阳广播电视大学2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2016 年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元,比上年同期增加/减少0万元,增长/下降0%;政府性基金预算财政拨款支出总计0万元,比上年同期增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因:

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

   **(类)支出 0万元,占 0%……

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

1.**(类)**(款)**(项)财政拨款支出 0万元,主要用于

2. **(类)**(款)**(项)财政拨款支出 0万元,主要用于

我单位没有政府性基金预算财政拨款收入与支出 。

八、关于益阳广播电视大学2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为 0万元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因:……

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为 0万元,占0%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于(小于)上年决算数的主要原因:……

1、因公出国(境)情况说明

因公出国(境)团组数0个,0人,因公出国(境)的开支内容:……

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出:0万元,购置数0台,保有量0

运行经费支出:0万元,主要用于……

3、公务接待情况说明

公务接待支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人。接待支出主要用于……

我单位三公经费支出来源全部为财政专户管理资金,因此三公经费财政拨款无收入及支出数据。

九、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。(必须写)

1.2016年年初预算收入为2454.96万元,其中包括公共财政预算拨款954.96万元,财政专户拨款1500万元。2016年年末决算收入为2551.98万元,其中包括公共财政预算拨款1279.80万元,财政专户拨款1272.18万元。比年初增加97.02万元,增长3.95%。

2.2016年年初预算支出为3149.08万元,其中包括工资福利支出694万元 、商品和服务支出1316.73万元、对个人和家庭的补助支出412.35万元、其他资本性支出726万元。2016年年末决算支出为3256.89万元,其中包括工资福利支出942.96万元 、商品和服务支出1310.61万元、对个人和家庭的补助支出480.69万元、其他资本性支出522.63万元。比年初预算支出增加了107.81万元,增长3.42%。

(二)机关运行经费支出情况。(必须写)

 机关运行经费支出0万元,较上年增加(减少)0万元,增减0%,主要原因是……

我单位属全额事业单位,没有机关运行经费。

(三)政府采购支出情况。(必须写)

政府采购支出144.37万元,其中,政府采购货物支出144.37万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元

(四)国有资产占用情况。

截止2016年12月31日单位资产总计为1377.86万元,负债总计为218.17万元,净资产总计为1159.69万元。

(五)预算绩效管理工作开展情况。

(六)……

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(单位特有的名称解释,请自行添加)

收入支出决算总表
财决01表
编制单位:益阳广播电视大学 2016年度 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次 1 2 3 栏次 4 5 6 栏次 7 8 9
一、财政拨款收入 1 954.96 1,279.80 1,279.80 一、一般公共服务支出 37 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 60 3,149.08 3,246.10 3,256.89
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 38 0.00 0.00 0.00     人员经费 61 1,002.56 1,333.38 1,423.65
二、上级补助收入 3 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 62 2,146.52 1,912.73 1,833.24
三、事业收入 4 1,500.00 1,272.18 1,272.18 四、公共安全支出 40 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 63 0.00 0.00 0.00
四、经营收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 41 3,149.08 3,246.10 3,256.89     基本建设类项目 64 0.00 0.00 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 65 0.00 0.00 0.00
六、其他收入 7 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 0.00 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 44 0.00 0.00 0.00 四、经营支出 67 0.00 0.00 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 0.00 0.00 0.00 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 46 0.00 0.00 0.00 69
11 十一、城乡社区支出 47 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 70
12 十二、农林水支出 48 0.00 0.00 0.00 基本支出和项目支出合计 71 3,256.89
13 十三、交通运输支出 49 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 72 942.96
14 十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 73 1,310.61
15 十五、商业服务业等支出 51 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 74 480.69
16 十六、金融支出 52 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 75 0.00
17 十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 76 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 77 0.00
19 十九、住房保障支出 55 0.00 0.00 0.00     其他资本性支出 78 522.63
20 二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00 0.00     其他支出 79 0.00
21 二十一、其他支出 57 0.00 0.00 0.00 80
22 二十二、债务还本支出 58 0.00 0.00 0.00 81
23 二十三、债务付息支出 59 0.00 0.00 0.00 82
本年收入合计 24 2,454.96 2,551.98 2,551.98 本年支出合计 83 3,149.08 3,246.10 3,256.89
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00 0.00     结余分配 84 0.00
    年初结转和结余 26 714.11 714.11 714.11       交纳所得税 85 0.00
      基本支出结转 27 714.11       提取职工福利基金 86 0.00
      项目支出结转和结余 28 0.00       转入事业基金 87 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 88 0.00
30     年末结转和结余 89 19.99 19.98 9.20
31       基本支出结转 90 9.20
32       项目支出结转和结余 91 0.00
33       经营结余 92 0.00
34 93
35 94
总计 36 3,169.07 3,266.09 3,266.09 总计 95 3,169.07 3,266.09 3,266.09
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
 1 

财政拨款收入支出决算总表
财决01-1表
编制单位:益阳广播电视大学 2016年度 金额单位:万元
                 
     行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
     1 2 3      4 5 6 7 8 9 10 11 12      13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 1 954.96 1,279.80 1,279.80 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 54 954.96 954.96 0.00 1,279.80 1,279.80 0.00 1,279.71 1,279.71 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     人员经费 55 860.56 860.56 0.00 1,079.66 1,079.66 0.00 1,079.58 1,079.58 0.00
3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 56 94.40 94.40 0.00 200.13 200.13 0.00 200.13 200.13 0.00
4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 35 954.96 954.96 0.00 1,279.80 1,279.80 0.00 1,279.71 1,279.71 0.00     基本建设类项目 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60
8 八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62
10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63
11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 64
12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 65 672.54 672.54 0.00
13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 66 200.13 200.13 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 67 407.04 407.04 0.00
15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 68 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 69 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 70 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他资本性支出 71 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他支出 72 0.00 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73
21 二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74
22 二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75
23 二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76
本年收入合计 24 954.96 1,279.80 1,279.80 本年支出合计 77 954.96 954.96 0.00 1,279.80 1,279.80 0.00 1,279.71 1,279.71 0.00 本年支出合计 77 954.96 954.96 0.00 1,279.80 1,279.80 0.00 1,279.71 1,279.71 0.00
25 78 78
年初财政拨款结转和结余 26 1.20 1.29 1.20 年末财政拨款结转和结余 79 1.20 1.20 0.00 1.29 1.29 0.00 1.29 1.29 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 1.20 1.20 0.00 1.29 1.29 0.00 1.29 1.29 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 1.20 1.29 1.20     基本支出结转 80 1.20 1.20 0.00 1.29 1.29 0.00 1.29 1.29 0.00     基本支出结转 80 1.20 1.20 0.00 1.29 1.29 0.00 1.29 1.29 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 0.00 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 82 82
总计 30 956.16 1,281.09 1,281.00 总计 83 956.16 956.16 0.00 1,281.09 1,281.09 0.00 1,281.00 1,281.00 0.00 总计 83 956.16 956.16 0.00 1,281.09 1,281.09 0.00 1,281.00 1,281.00 0.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
―2.%d 

收入支出决算表
财决02表
2016年度 金额单位:万元
年初结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
714.11 714.11 0.00 0.00 2,551.98 3,256.89 9.20 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.20 9.20 0.00 0.00
714.11 714.11 0.00 0.00 2,550.69 3,256.89 7.91 7.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.91 7.91 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 97.81 97.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 97.81 97.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
712.90 712.90 0.00 0.00 2,452.88 3,157.87 7.91 7.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.91 7.91 0.00 0.00
712.90 712.90 0.00 0.00 2,452.88 3,157.87 7.91 7.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.91 7.91 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1.29 0.00 1.29 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.29 1.29 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1.29 0.00 1.29 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.29 1.29 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1.29 0.00 1.29 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.29 1.29 0.00 0.00
 3.%d 

收入决算表
财决03表
编制单位:益阳广播电视大学 2016年度 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,551.98 1,279.80 0.00 1,272.18 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 2,550.69 1,278.51 0.00 1,272.18 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 97.81 97.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 97.81 97.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20505 广播电视教育 2,452.88 1,180.70 0.00 1,272.18 0.00 0.00 0.00
2050501   广播电视学校 2,452.88 1,180.70 0.00 1,272.18 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1.29 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 1.29 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 1.29 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
―4.%d 

支出决算表
财决04表
编制单位:益阳广播电视大学 2016年度 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,256.89 3,256.89 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 3,256.89 3,256.89 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 97.81 97.81 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 97.81 97.81 0.00 0.00 0.00 0.00
20504 成人教育 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2050403   成人高等教育 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00
20505 广播电视教育 3,157.87 3,157.87 0.00 0.00 0.00 0.00
2050501   广播电视学校 3,157.87 3,157.87 0.00 0.00 0.00 0.00
 4.%d 

支出决算明细表
财决05表
编制单位:益阳广播电视大学 2016年度 金额单位:万元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 3,256.89 942.96 437.07 0.00 0.00 69.79 0.00 405.90 0.00 0.00 30.20 1,310.61 24.40 28.09 5.00 0.00 9.78 23.26 14.58 0.00 28.79 22.38 0.00 101.04 0.00 52.77 193.05 10.05 0.00 0.00 0.00 153.04 454.57 11.42 21.93 5.96 6.44 0.00 144.07 480.69 10.13 215.78 0.00 0.00 188.35 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 65.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 522.63 0.00 17.39 223.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 3,256.89 942.96 437.07 0.00 0.00 69.79 0.00 405.90 0.00 0.00 30.20 1,310.61 24.40 28.09 5.00 0.00 9.78 23.26 14.58 0.00 28.79 22.38 0.00 101.04 0.00 52.77 193.05 10.05 0.00 0.00 0.00 153.04 454.57 11.42 21.93 5.96 6.44 0.00 144.07 480.69 10.13 215.78 0.00 0.00 188.35 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 65.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 522.63 0.00 17.39 223.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 97.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 97.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20504 成人教育 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050403   成人高等教育 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20505 广播电视教育 3,157.87 942.96 437.07 0.00 0.00 69.79 0.00 405.90 0.00 0.00 30.20 1,211.60 24.40 28.09 5.00 0.00 9.78 23.26 14.58 0.00 28.79 22.38 0.00 101.04 0.00 52.77 94.03 10.05 0.00 0.00 0.00 153.04 454.57 11.42 21.93 5.96 6.44 0.00 144.07 480.69 10.13 215.78 0.00 0.00 188.35 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 65.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 522.63 0.00 17.39 223.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050501   广播电视学校 3,157.87 942.96 437.07 0.00 0.00 69.79 0.00 405.90 0.00 0.00 30.20 1,211.60 24.40 28.09 5.00 0.00 9.78 23.26 14.58 0.00 28.79 22.38 0.00 101.04 0.00 52.77 94.03 10.05 0.00 0.00 0.00 153.04 454.57 11.42 21.93 5.96 6.44 0.00 144.07 480.69 10.13 215.78 0.00 0.00 188.35 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 65.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 522.63 0.00 17.39 223.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表为自动生成表。
 6.%d 

基本支出决算明细表
财决05-1表
编制单位:益阳广播电视大学 2016年度 金额单位:万元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 3,256.89 942.96 437.07 0.00 0.00 69.79 0.00 405.90 0.00 0.00 30.20 1,310.61 24.40 28.09 5.00 0.00 9.78 23.26 14.58 0.00 28.79 22.38 0.00 101.04 0.00 52.77 193.05 10.05 0.00 0.00 0.00 153.04 454.57 11.42 21.93 5.96 6.44 0.00 144.07 480.69 10.13 215.78 0.00 0.00 188.35 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 65.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 522.63 0.00 17.39 223.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 3,256.89 942.96 437.07 0.00 0.00 69.79 0.00 405.90 0.00 0.00 30.20 1,310.61 24.40 28.09 5.00 0.00 9.78 23.26 14.58 0.00 28.79 22.38 0.00 101.04 0.00 52.77 193.05 10.05 0.00 0.00 0.00 153.04 454.57 11.42 21.93 5.96 6.44 0.00 144.07 480.69 10.13 215.78 0.00 0.00 188.35 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 65.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 522.63 0.00 17.39 223.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 97.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 97.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20504 成人教育 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050403   成人高等教育 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20505 广播电视教育 3,157.87 942.96 437.07 0.00 0.00 69.79 0.00 405.90 0.00 0.00 30.20 1,211.60 24.40 28.09 5.00 0.00 9.78 23.26 14.58 0.00 28.79 22.38 0.00 101.04 0.00 52.77 94.03 10.05 0.00 0.00 0.00 153.04 454.57 11.42 21.93 5.96 6.44 0.00 144.07 480.69 10.13 215.78 0.00 0.00 188.35 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 65.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 522.63 0.00 17.39 223.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050501   广播电视学校 3,157.87 942.96 437.07 0.00 0.00 69.79 0.00 405.90 0.00 0.00 30.20 1,211.60 24.40 28.09 5.00 0.00 9.78 23.26 14.58 0.00 28.79 22.38 0.00 101.04 0.00 52.77 94.03 10.05 0.00 0.00 0.00 153.04 454.57 11.42 21.93 5.96 6.44 0.00 144.07 480.69 10.13 215.78 0.00 0.00 188.35 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 65.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 522.63 0.00 17.39 223.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 7.%d 

项目支出决算明细表
财决05-2表
编制单位:益阳广播电视大学 2016年度 金额单位:万元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计
 8.%d 

项目收入支出决算表
财决06表
编制单位:益阳广播电视大学 2016年度 金额单位:万元
项目 资金来源 支出数 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 年初结转和结余 财政拨款 财政专户管理资金 其他资金 合计 财政拨款 财政专户管理资金 其他资金 合计 其中:财政拨款结转和结余
小计 其中:财政拨款结转和结余 小计 财政拨款结转 财政拨款结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计
注:本表为自动生成表。
 9.%d 

行政事业类项目收入支出决算表
财决06-1表
编制单位:益阳广播电视大学 2016年度 金额单位:万元
项目 资金来源 支出数 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称(二级项目名称) 二级项目代码 二级项目类别 一级项目 合计 年初结转和结余 财政拨款 财政专户管理资金 其他资金 合计 财政拨款 财政专户管理资金 其他资金 合计 其中:财政拨款结转和结余
项目名称 项目代码 小计 其中:财政拨款结转和结余 小计 财政拨款结转 财政拨款结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计
 10.%d 

基本建设类项目收入支出决算表
财决06-2表
编制单位:益阳广播电视大学 2016年度 金额单位:万元
项目 资金来源 支出数 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称(二级项目名称) 二级项目代码 二级项目类别 一级项目 合计 年初结转和结余 财政拨款 财政专户管理资金 其他资金 合计 财政拨款 财政专户管理资金 其他资金 合计 其中:财政拨款结转和结余
项目名称 项目代码 小计 其中:财政拨款结转和结余 小计 其中:基本建设支出拨款 小计 财政拨款结转 财政拨款结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
合计
 11.%d 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
财决07表
编制单位:益阳广播电视大学 2016年度 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 日常公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 1.20 1.20 0.00 1,279.80 1,279.80 0.00 1,279.71 1,279.71 1,079.58 200.13 0.00 1.29 1.29 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 1.20 1.20 0.00 1,278.51 1,278.51 0.00 1,279.71 1,279.71 1,079.58 200.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 0.00 0.00 0.00 97.81 97.81 0.00 97.81 97.81 0.00 97.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 0.00 0.00 0.00 97.81 97.81 0.00 97.81 97.81 0.00 97.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20504 成人教育 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050403   成人高等教育 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20505 广播电视教育 0.00 0.00 0.00 1,180.70 1,180.70 0.00 1,180.70 1,180.70 1,079.58 101.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050501   广播电视学校 0.00 0.00 0.00 1,180.70 1,180.70 0.00 1,180.70 1,180.70 1,079.58 101.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 1.29 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.29 1.29 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 1.29 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.29 1.29 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 1.29 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.29 1.29 0.00 0.00 0.00
 12.%d 

一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决08表
编制单位:益阳广播电视大学 2016年度 金额单位:万元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 1,279.71 672.54 437.07 0.00 0.00 43.15 0.00 192.32 0.00 0.00 0.00 200.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.09 19.03 0.00 0.00 0.00 0.00 407.04 10.13 215.78 0.00 0.00 132.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 1,279.71 672.54 437.07 0.00 0.00 43.15 0.00 192.32 0.00 0.00 0.00 200.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.09 19.03 0.00 0.00 0.00 0.00 407.04 10.13 215.78 0.00 0.00 132.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 97.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 97.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20504 成人教育 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050403   成人高等教育 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20505 广播电视教育 1,180.70 672.54 437.07 0.00 0.00 43.15 0.00 192.32 0.00 0.00 0.00 101.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.09 19.03 0.00 0.00 0.00 0.00 407.04 10.13 215.78 0.00 0.00 132.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050501   广播电视学校 1,180.70 672.54 437.07 0.00 0.00 43.15 0.00 192.32 0.00 0.00 0.00 101.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.09 19.03 0.00 0.00 0.00 0.00 407.04 10.13 215.78 0.00 0.00 132.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表为自动生成表。
 13.%d 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
财决08-1表
2016年度 金额单位:万元
商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
200.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.09 19.03 0.00 0.00 0.00 0.00 407.04 10.13 215.78 0.00 0.00 132.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.09 19.03 0.00 0.00 0.00 0.00 407.04 10.13 215.78 0.00 0.00 132.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.09 19.03 0.00 0.00 0.00 0.00 407.04 10.13 215.78 0.00 0.00 132.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.09 19.03 0.00 0.00 0.00 0.00 407.04 10.13 215.78 0.00 0.00 132.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 14.%d 

 

2016年度部门决算公开表
预算代码:
部门名称: 益阳广播电视大学

 

 

收入支出决算批复表
财决批复01
部门:益阳广播电视大学 部门:益阳广播 部门:益阳广播电视大学 单位:万元
收入 支出
     行次 决算数      行次 决算数
     1      2
一、财政拨款收入 1  1,279.80  五、教育支出 28   3,256.89 
二、上级补助收入 2  -    29    
三、事业收入 3  1,272.18  30    
四、经营收入 4  -    31    
五、附属单位上缴收入 5  -    32    
六、其他收入 6  -    33    
7 34    
8 35    
9 36    
10 37    
11 38    
12 39    
13 40    
14 41    
15 42    
16 43    
17 44    
18 45    
19 46    
20 47    
21 48    
22 49    
23 50    
         用事业基金弥补收支差额 24  -                    结余分配 51   -   
         年初结转和结余 25  714.11                  年末结转和结余 52   9.20 
26 53 
合计 27  3,266.09  合计 54  3,266.09
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
    4.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算批复表
部门:益阳广播电视大学 财决批复02表
单位:万元
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 5.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
     本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计  2,551.98   1,279.80   -     1,272.18   -     -     -   
205 教育支出 2,550.69  1,278.51  1,272.18 
20502 普通教育 97.81  97.81 
2050299   其他普通教育支出 97.81  97.81 
20505 广播电视教育 2,452.88  1,180.70  1,272.18 
2050501   广播电视学校 2,452.88  1,180.70  1,272.18 
208 社会保障和就业支出 1.29  1.29 
20899 其他社会保障和就业支出 1.29  1.29 
2089901   其他社会保障和就业支出 1.29  1.29 

支出决算批复表
部门:益阳广播电视大学 财决批复03表
单位:万元
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。     2.本表含政府性基金预算财政拨款。     3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。     5.本表反映部门本年度各项支出情况。
     本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计  3,256.89   3,256.89   -     -     -     -   
205 教育支出 3,256.89  3,256.89 
20502 普通教育 97.81  97.81 
2050299   其他普通教育支出 97.81  97.81 
20504 成人教育 1.20  1.20 
2050403   成人高等教育 1.20  1.20 
20505 广播电视教育 3,157.87  3,157.87 
2050501   广播电视学校 3,157.87  3,157.87 

财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
部门:益阳广播电视大学 单位:万元
收入 支出
     行次 金额      行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
     1      2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,279.80 四、公共安全支出 31  -     -     -   
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 五、教育支出 32  1,279.71   1,279.71   -   
3 33         
4 34         
5 35         
6 36         
7 37         
8 38         
9 39         
10 40         
11 41         
12 42         
13 43         
14 44         
15 45         
16 46         
17 47         
18 48         
19 49         
20 50         
21 51         
22 52         
23 53         
本年收入合计 24 1,279.80 本年支出合计 54  1,279.71   1,279.71   -   
25 55
年初财政拨款结转和结余 26 1.20 年末结转和结余 56  1.29   1.29   -   
      一般公共预算财政拨款 27 1.20 57
        政府性基金预算财政拨款 28 0.00 58
29 59
合计 30 1,281.00 合计 60  1,281.00   1,281.00   -   
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
    3、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算批复表
部门:益阳广播电视大学 财决批复05
单位:万元
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类          科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,279.71 1,279.71
205 教育支出 1,279.71  1,279.71 
20502 普通教育 97.81  97.81 
2050299   其他普通教育支出 97.81  97.81 
20504 成人教育 1.20  1.20 
2050403   成人高等教育 1.20  1.20 
20505 广播电视教育 1,180.70  1,180.70 
2050501   广播电视学校 1,180.70  1,180.70 

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
部门:益阳广播电视大学 财决批复06表
单位:万元
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表批复到款级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
    4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
     本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,279.71 1,079.58 200.13
301 工资福利支出 672.54 672.54
30101 基本工资 437.07 437.07
30104 其他社会保障缴费 43.15 43.15
30107 绩效工资 192.32 192.32
302 商品和服务支出 200.13 200.13 
30209 物业管理费 4.00 4.00 
30216 培训费 169.01 169.01 
30228 工会经费 8.09 8.09 
30229 福利费 19.03 19.03 
303 对个人和家庭的补助 407.04 407.04
30301 离休费 10.13 10.13
30302 退休费 215.78 215.78
30305 生活补助 132.61 132.61
30311 住房公积金 48.53 48.53

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表
财决批复07表
部门:益阳广播电视大学 金额单位:万元
项目 决算数
一、支出合计
1.因公出国(境)费
2.公务用车购置及运行维护费
(1)公务用车购置费
(2)公务用车运行维护费
3.公务接待费
二、相关统计数
1.因公出国(境)团组数(个)
2.因公出国(境)人数(人)
3.公务用车购置数(辆)
4.公务用车保有量(辆) 2
5.公务接待批次(批)
6.公务接待人数(人)
注:1.本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
    3、本表批复内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;
    4、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;
    5、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
    6、注明公务接待批次和人数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
部门:益阳广播电视大学 财决批复08表
单位:万元
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
    3、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转    和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计                  

 

 

 

 

扫一扫在手机打开当前页